部门收支总体情况表 | |||||||||||
单位名称:伊川县人民检察院 | 单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 | 部门结余结转资金 | ||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户 | 上级提前告知 | 其他收入 | |||||||
小计 | 其中:财政一般拨款 | ||||||||||
一般公共预算 | 小计 | 1,147.56 | 一、基本支出 | 858.14 | 858.14 | 858.14 | |||||
财政一般拨款 | 1,147.56 | 1、工资福利支出 | 778.27 | 778.27 | 778.27 | ||||||
缴入国库的行政事业性收费 | 0.00 | 2、商品服务支出 | 21.94 | 22.94 | 23.94 | ||||||
专项收入 | 0.00 | 3、对个人和家庭的补助 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | ||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 508.42 | 289.42 | 289.42 | 219.00 | |||||
政府住房基金收入 | 0.00 | (一)一般性项目 | 508.42 | 289.42 | 289.42 | 219.00 | |||||
政府性基金预算 | 0.00 | (二)专项资金 | 0.00 | ||||||||
财政专户 | 专户管理的教育收费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
代管资金 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
上级提前告知 | 一般性转移支付 | 219.00 | 0.00 | ||||||||
专项转移支付 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
政府性基金 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
其他收入 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入小计 | 1,147.56 | 0.00 | |||||||||
加:部门结余结转资金 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
收 入 合 计 | 1,366.56 | 支 出 合 计 | 1,366.56 | 1,147.56 | 1,147.56 | 219.00 |
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||
单位名称:伊川县人民检察院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户 | 上级提告知转移支付 | 其他收入 | 部门结余结转资金 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 财政一般拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | 专户管理的教育收费 | 代管资金 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 政府性基金 | ||||||
合计 | 1,366.56 | 1,366.59 | 219.00 | |||||||||||||||
行政运行 | 743.72 | 743.72 | ||||||||||||||||
204 | 04 | 10 | 检察监督 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||
204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 455.00 | 236.00 | 219.00 | ||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.54 | 17.54 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.89 | 96.89 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 39.30 | 39.30 | |||||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.11 | 6.11 | |||||||||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||
单位名称: | 单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 | ||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||||||||||
小计 | 财政一般拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 其他收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | |||||||
一般公共预算 | 小计 | 1,147.56 | 一、一般公共服务支出 | 858.14 | 858.14 | 858.14 | ||||||
财政一般拨款 | 858.14 | 二、项目支出 | 508.42 | 508.42 | 508.42 | |||||||
缴入国库的行政事业性收费 | 0.00 | 三、公共安全支出 | ||||||||||
专项收入 | 289.42 | 四、教育支出 | ||||||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 五、科学技术支出 | |||||||||||
政府住房基金收入 | 六、文化体育与传媒支出 | |||||||||||
政府性基金预算 | 七、社会保障和就业支出 | |||||||||||
上级提前告知转移支付 | 219.00 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||
其他收入 | 九、节能环保支出 | |||||||||||
十、城乡社区支出 | ||||||||||||
十一、农林水支出 | ||||||||||||
十二、交通运输支出 | ||||||||||||
十三、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||
十四、商业服务业等支出 | ||||||||||||
十五、金融支出 | ||||||||||||
十六、国土海洋气象等支出 | ||||||||||||
十七、住房保障支出 | ||||||||||||
十八、粮油物资储备支出 | ||||||||||||
十九、预备费 | ||||||||||||
二十、其他支出 | ||||||||||||
二十一、转移性支出 | ||||||||||||
二十二、债务还本支出 | ||||||||||||
二十三、债务付息支出 | ||||||||||||
二十四、债务发行费用支出 | ||||||||||||
收 入 合 计 | 1,366.56 | 支出合计 | 1,366.56 | 1,366.56 | 1,366.56 |
一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||
单位名称: | 伊川县人民检察院 | 单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
合计 | 1,147.56 | 858.14 | 778.27 | 21.94 | 57.93 | 289.42 | 289.42 | |||||
204 | 04 | 01 | 126001 | 行政运行 | 743.72 | 698.30 | 635.97 | 21.94 | 40.39 | 45.42 | 45.42 | |
204 | 04 | 10 | 检察监督 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | |||
204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 236.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00 | 236.00 | |||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 17.54 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | ||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | ||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位名称: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | ||
类 | 款 | 小计 | 其中:财政一般拨款 | |
合计 | 858.14 | 858.14 | ||
301 | 工资福利支出 | 778.27 | 778.27 | |
301 | 01 | 基本工资 | 281.89 | 281.89 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 164.85 | 164.85 |
301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 0.00 |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 44.69 | 44.69 |
301 | 07 | 绩效工资 | 11.26 | 11.26 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.89 | 96.89 |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 178.68 | 178.68 |
302 | 商品和服务支出 | 21.94 | 21.94 | |
302 | 01 | 办公费 | 9.36 | 9.36 |
302 | 02 | 印刷费 | ||
302 | 04 | 手续费 | ||
302 | 05 | 水费 | ||
302 | 06 | 电费 | ||
302 | 07 | 邮电费 | ||
302 | 08 | 取暖费 | ||
302 | 09 | 物业管理费 | ||
302 | 11 | 差旅费 | ||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | ||
302 | 13 | 维修(护)费 | ||
302 | 14 | 租赁费 | ||
302 | 15 | 会议费 | ||
302 | 16 | 培训费 | ||
302 | 17 | 公务接待费 | ||
302 | 26 | 劳务费 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 5.54 | 5.54 |
302 | 29 | 福利费 | 7.05 | 7.05 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 57.93 | 57.93 | |
303 | 01 | 离休费 | 5.28 | 5.28 |
303 | 02 | 退休费 | 0.62 | 0.62 |
303 | 11 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 |
303 | 14 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 52.02 | 52.02 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||
单位名称: | 单位:万元 | |||
项 目 | 上年“三公”经费决算数 | “三公”经费预算数 | 增减(%) | |
总计 | 81.68 | 41.80 | -48.82% | |
1、因公出国(境)费用 | 0.00% | |||
2、公务接待费 | 1.68 | 1.40 | -16.67% | |
3、公务用车费 | 80.00 | 40.40 | -49.50% | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 80.00 | 40.40 | -49.50% | |
(2)公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||||
单位名称: | 单位:元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
2019年国有资本经营预算收支情况表 | |||
单位名称 | 单位:万元 | ||
项 目 | 收入预算数 | 项 目 | 支出预算数 |
利润收入 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||
股利、股息收入 | 国有企业资本金注入 | ||
产权转让收入 | 国有企业政策性补贴 | ||
清算收入 | 金融国有资本经营预算支出 | ||
其他国有资本经营预算收入 | 其他国有资本经营预算支出 | ||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
上级专项转移支付收入 | 调出资金 | ||
上年结转收入 | |||
收入总计 | 支出总计 |